Руководства, Инструкции, Бланки

подробная инструкция по заполнению декларации 3-ндфл за 2015 год img-1

подробная инструкция по заполнению декларации 3-ндфл за 2015 год

Рейтинг: 4.5/5.0 (1830 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Программа - Декларация 2011 - для заполнения 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ за 2015 год сдается по новой форме.

Приказ ФНС от 27.11.2015 №ММВ-7-11/544@ вносит изменения в форму декларации 3-НДФЛ которая предназначена для заполнения отчета по доходам, полученным в 2015 году.

Матвыгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение жилья в налогооблагаемый доход не включается при условии наличия подтвержденного ИФНС права на имущественный вычет

В случае продажи квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика менее 3 лет расходы на оплату услуг агента по поиску и приобретению квартиры, а также расходы, связанные с оформлением права собственности на нее, не относятся к расходам, связанным с приобретением жилья

Минфин напомнил, что в случае дарения недвижимого имущества (доли в квартире) величина полученной одаряемым физлицом экономической выгоды, учитываемой при исчислении НДФЛ, определяется рыночной стоимостью полученного в дар имущества

Другие статьи

Заполнение декларации 3НДФЛ

Заполнение декларации 3НДФЛ.

Андрей Закачурин Знаток (366), закрыт 5 лет назад

Доброго времени суток! Вопрос такой. Подаются документы на вычет по НДФЛ в соответствии с п.2 ст.219 НК РФ. Вычет хочу получить за платежи совершенные в двух налоговых периодах, за 2009 и 2010 года, т.к. в 2009 документов не подавал. Как правильно заполнить декларацию в данной ситуации? Можно ли включать суммы затрат за 2009 год в декларацию за 2010, или подавать отделюную декларацию за 2009 год?

ефросинья петрова Гуру (2978) 5 лет назад

Отдельную за 2009 год.

Елена Шабалина Гуру (3004) 5 лет назад

Декларация 3-НДФЛ составляется за каждый год отдельно и на разных бланках.
Подробная инструкция по заполнению по ссылке:

Наталья Шимикова Мастер (2319) 5 лет назад

скачайте на сайте налоговой программку "декларация 2010" (личный каб. налогоплательщика) там очень просто заполнить. правда распечатывать, и нести в налоговую придется самому. в ручную бланки заполнять очень сложно, запутаешься, ошибок наделаешь.

Как бесплатно заполнить декларацию 3-НДФЛ на вычет при покупке квартиры

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья?


Существует много разных способов заполнить декларацию 3-НДФЛ: через онлайн-сервисы, консультантов, с помощью организаций, предоставляющих такие услуги и даже вручную (этот немного извращенный способ я рассматривала тут ). Однако, Вы всегда можете заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, воспользовавшись специальной программой «Декларация» от налоговых органов. В данной статье я подробно расскажу о том, как это сделать, на примере заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для получения вычета по покупке квартиры.

2. Запустив программу «Декларация 2014» для Вас откроется первый раздел «Задание условий ». В этом разделе Вам нужно выбрать номер налоговой инспекции по месту Вашей регистрации (прописки). Узнать номер Вашей инспекции можно тут .

Номер корректировки по умолчанию «0 ». Если декларацию за 2014 год Вы заполняете первый раз, менять его не нужно. Однако, если декларацию за 2014 год Вы подаете повторно (например, в первой декларации в налоговой инспекции обнаружили ошибки), укажите соответственно номер корректировки 1, 2 и так далее. Другие пункты (тип декларации, признак налогоплательщика, доходы, достоверность подтверждается) оставьте без изменений.

3. Далее переходим во второй раздел (слева) «Сведения о декларанте ». Данный раздел содержит два подраздела: «Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность», а также «Сведения о месте жительства».

В первом подразделе Вам нужно ввести все свои данные: имя, фамилия, отчество, ИНН, дата и место рождения, данные паспорта. Номер Вашего ИНН Вы можете узнать из свидетельства о постановке на налоговый учет, из справки о доходах 2-НДФЛ, или на сайте ФНС России . В программе по умолчанию указаны данные о гражданстве России, их оставьте без изменений.

Во втором подразделе необходимо указать данные о Вашей постоянной регистрации/прописке, номер телефона. а также код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). Данный шаг обычно вызывает затруднение, так как не всем ясно, как узнать данный код по своей прописке. Для определения ОКТМО предлагаю Вам воспользоваться сервисом на сайте ФНС России . Там Вы сможете выбрать субъект Российской Федерации, и Ваше муниципальное образование (или населенный пункт). Далее нужно нажать кнопку «Найти» и ниже Вы увидите Ваш код ОКТМО.

4. Переходим в раздел 3 программы «Доходы, полученные в РФ », где нужно будет ввести Ваши доходы за год. Для этого Вам потребуется справка о доходах 2-НДФЛ за 2014 год. В верхней части программы «Источники выплат» нажмите зеленый крестик и введите из справки данные Вашего работодателя (наименование (п. 1.2), ИНН, КПП (п. 1.1), ОКТМО (п. 1.3) ).

Затем Вы сможете ввести все Ваши доходы помесячно из таблицы в п. 3 Вашей справки о доходах (нажав на зеленый крестик в нижней части программы). В таблице «Сведения о доходе» нужно указать: месяц, код дохода, сумма, код вычета и сумма вычета (если вычет применялся).

«Общая сумма дохода», которая считается автоматически, должна будет совпасть с общей суммой Вашего дохода из пункта 5.1 справки 2-НДФЛ. Убедившись, что суммы совпали, перенесите данные из п. 5.2 «облагаемая сумма дохода» (налоговая база), п. 5.3 «сумма налога исчисленная», п. 5.4 «сумма налога удержанная» в программу.

Обратите внимание на то, что в Вашей справке о доходах могут быть указаны доходы, облагаемые налогом не только по ставке 13%, но и по ставке 9 и 35%. В декларации Вам нужно будет заполнить все полученные доходы (нажав соответственно в верхней панели раздела на число 13, 9 или 35).

5. Следующий раздел, который нас интересует – седьмой. Данный раздел называется «Вычеты ». Для заявления имущественного вычета нужно выбрать значок «Домик» и в строке ниже поставить галочку «Предоставить имущественный налоговый вычет».

Нажав зеленый крестик, Вы сможете указать данные о покупке квартиры. в том числе: по какому договору Вы купили квартиру, вид собственности, адрес приобретенной квартиры, ее стоимость. Если Вы купили квартиру по договору купли-продажи, укажите дату получения свидетельства о праве собственности. Если покупка была по другому договору – отмечайте вариант «инвестирование», тогда нужно будет указать дату акта приема-передачи квартиры.

6. Теперь все необходимые разделы программы заполнены. Воспользовавшись специальными кнопками в верхнем меню программы Вы можете посмотреть получившуюся декларацию 3-НДФЛ (кнопка «Просмотр »). сохранить ее (кнопка «Сохранить »), а также распечатать (кнопка «Печать »).

7. После того, как Вы распечатаете декларацию за 2014 год, сложите листы в следующем порядке. титульный лист, раздел 1, раздел 2, лист А, раздел Д1. Затем укажите номер страницы на каждом листе (от 001 до 005). На титульном листе найдите строку «Декларация составлена на 5 страницах», здесь же «с приложением подтверждающих документов или их копий на ___ листах» — Вам нужно указать количество листов документов, которые Вы приложите к декларации. Например, если Вы прикладываете договор купли-продажи на 2 листах, справку о доходах 2-НДФЛ на 1 листе, копию свидетельства о праве собственности на 1 листе, копии платежных документов на 2 листах, копию паспорта на 2 листах, то у Вас получится 008 (саму декларацию и заявление на возврат налога считать не нужно). Далее Вам нужно подписать каждый лист декларации и указать датузаполнения в нижней части под строкой «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю».

Теперь Ваша декларация 3-НДФЛ за 2014 год готова к подаче в налоговый орган.

А вот еще несколько похожих статей:

Добрый день, Анна!
Подскажите, пожалуйста: квартира была куплена по ипотеке в 2014г. Декларацию подаю впервые за 2014 и 2015г. За 2014г. в графе «общая стоимость всех объектов» нужно указать сумму, фактически выплаченную, т.е. первоначальный взнос и выплаченные за 2014г. платежи по ипотеке (взяла справку из банка), можно ли сюда добавить расходы на отделку, если есть товарные чеки и квитанции об оплате на строительные материалы (квартира покупалась без отделки)?

Для получения имущественного вычета ипотечные средства также считаются Вашими. Поэтому в графе Стоимость объекта Вам нужно указать стоимость квартиры, согласно договору приобретения. Если квартира приобретена без отделки и это указано в договоре, то Вы можете учесть расходы на покупку отделочных материалов. Однако, даже с учетом этих расходов основной имущественный вычет предоставляется в размере до 2 млн. руб. (к возврату 260 тыс. руб.)

Анна, помогите еще пож-та: при заполнении за 2015 год в программке не дает ставить долю 7/8 (окно не активно) вверху выбрала «общая совм. собств-ть», а при заполнении за 2012 годпо пенсионерке не дает поставить дату заявления о распределении 05.04.2016 максимум 31.12.2015, подскажите пож-та как быть? как правильно указать долю и дату? и еще вопрос заявление о распределении вычета писать можно любой датой или датой когда сдается декларация в ИФНС?

В декларации за 2014 и 2015 годы доли не указываются (Вам нужно только правильно отразить стоимость объекта/доли). В заявлении и в декларации Вы можете указать любую дату до подачи документов или фактическую дату подачи документов в налоговую инспекцию. Я обнаружила ограничение даты заявления в программе «Декларация 2011». В декларации за 2012 год у меня получилось поставить дату заявления 05.04.2016. Проверьте — есть ли галочка у строки «Являюсь пенсионером», год начала использования вычета «2015». Также в строке с указанием даты заявления есть галочка справа, которая высвечивает календарь. Попробуйте выбрать дату там.

06.04.2016 в 22:30 –

Анна, галочка стоит, календарь открывала не двигается дальше декабря 2015, не понимаю как у вас получилось?( я скачивала программку в 2013 году и пользовалась ей, может нужно сейчас скачать с сайта налоговой за 2012 год… вопрос- я немного запуталась, в декларации по пенсионерке за 2012 и 2013 год я должна ставить год начала использования вычета «2015». или все же 2012. и можно ли вручную поправить дату в напечатанной декларации, не завернут ли ее с исправлениями как считаете?

Вероятнее всего с 2013 года программа «Декларация 2012» менялась, поэтому попробуйте скачать ее еще раз. Год начала получения везде указывайте 2015. Исправлений в готовой декларации 3-НДФЛ быть не должно.

08.04.2016 в 07:22 –

Спасибо все получилось.

Спасибо вам за статью!
Помогите разобраться:
1.Купили квартиру 30.12.2015 года по ипотеке. подаём декларацию за 2015 год соответственно. Первый платёж по ипотеке был только в январе 2016, то есть фактически процентов по ипотеке выплачено в 2015м году ещё не было, значит в строке «проценты по кредитам за все годы» я оставляю 0?
2. И самый сложный вопрос))) в июле 2015 родился второй ребёнок, соответственно в справке 2 ндфл общая сумма дохода больше налоговой базы, был стандартный налоговый вычет, я вроде бы внесла в программе, что с июля количество детей стало 2е, но при просмотре готовой декларации нигде не отображается этот стандартный вычет, не могу разобраться что именно не так, или он и не должен нигде отображаться ?

1. Если в 2015 году Вы фактически не платили проценты по ипотеке, то в строке «Проценты по кредитам за все годы» укажите «0».
2. Для заявления стандартного вычета в разделе «Доходы, полученные в РФ» при заполнении данных работодателя Вам нужно отметить галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Далее в разделе «Вычеты» Вам нужно поставить галочку «Предоставить стандартные вычеты» и указать количество детей. Стандартные вычеты отражаются на листе Е1 декларации 3-НДФЛ за 2015 год.

Вы меня просто спасли) спасибо
Но ещё момент с этим стандартным вычетом: я указала что с июля месяца детей стало 2 ( дочка родилась в июле), программа все подсчитала и выдала сумму стандартного вычета 25200, но в справке 2ндфл с места работы в графе стандартные вычеты стоит код 114 и сумма 16800, отсюда вопрос по идёт эти две суммы должны совпадать или я не правильно понимаю?

Работодатель предоставлял Вам в 2015 году вычет только за одного ребенка (код 114), вычет за второго ребенка отражается кодом 115. Поэтому, когда в декларации Вы указали с июля двоих детей — программа рассчитала Вам вычет за одного ребенка за год 16800 и за второго (с июля по декабрь) 8400. Таким образом в декларации Вы заявили стандартный вычет и на второго ребенка. Ничего страшного, что сумма из справки 2-НДФЛ по стандартному вычету будет иная, чем в декларации. Для подтверждения своего права вычета на второго ребенка предоставьте в налоговую инспекцию копию свидетельства о рождении ребенка.

07.04.2016 в 14:23 –

Огромное вам спасибо! Посоветуйте, может оставить просто одного ребёнка как в справке 2ндфл? Чтобы было меньше вопросов? И второй вопрос- почему работодатель не предоставил 115 вычет? И как теперь его получить?

С момента рождения ребенка Вы получили право на получение стандартного вычета. Это только Ваше желание — заявлять данный вычет или оставить всё как есть. При подаче в налоговую инспекцию документов, подтверждающих факт рождения ребенка, вопросов к Вам не возникнет. По правилам, стандартный вычет работодатель предоставляет с момента, когда Вы предоставили ему (обычно в бухгалтерию) копию свидетельства о рождении ребенка и заявление о получении вычета. То есть получить вычет за 2015 год Вы можете только если отразите вычет в Вашей декларации. А получать вычет в 2016 год можно, если Вы обратитесь к Вашему работодателю с документами.

07.04.2016 в 14:50 –

Отлично! Спасибо вам большое! Как здорово, что я наткнулась на вашу статью!

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Я ЗАПОЛНИЛА ВСЕ КАК У ВАС УКАЗАНО, ХОТЕЛА ПРОСМОТРЕТЬ НО МНЕ ПИШЕТ ЧТО НЕ ВВЕДЕНЫ ДАННЫЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТАМ, НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГДЕ ЭТО И КАК ЭТО ПРОПУСТИТЬ, НИЧЕГО НЕ ДАЕТ СДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Социальные налоговые вычеты в программе содержаться в разделе «Вычеты» — закладка «Социальные налоговые вычеты». Вероятно Вы отметили галочку в строке «Предоставить социальные налоговые вычеты», а никаких данных о вычете не ввели. Поэтому программа не дает просмотреть Вам готовую декларацию.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, заполняю первый раз но так и не могу понять что такое Вычет у налогового агента в отчетном периоде слева и справа программы,что это такое и где это брать.
С остальным разобрался,благодаря Вам, большое Вам спасибо.

Вычет у налогового агента — это вычет через Вашего работодателя. В этом случае Вы получаете в налоговой инспекции уведомление, передаете его работодателю и с Вашей заработной платы не взимается налог на доходы по ставке 13% (подробнее об этом в моей статье — http://nalogfaq.ru/imushhestvennyj-vychet/kak-poluchit-vyichet-pri-pokupke-kvartiry-u-rabotodatelya.html ). Если данным видом вычета Вы не пользовались, указывать в строках «Вычет у налогового агента» ничего не нужно.

Подскажите, пожалуйста. Налоговый вычет по уплаченным процентам ограничен суммой 3 000 000 руб. т.е. 390 000 руб к возврату. Это ограничение распространяется на весь объект недвижимости, или и я и муж можем получить возврат по уплаченным % каждый с 3 000 000 руб. т.е он 390 000 руб. и я 390 000 руб. Или только по 195 000 руб.?

В случае покупки квартиры после 1 января 2014 года вычет каждый супруг может получить вычет по процентам в размере 13% от уплаченных процентов, не превышающих 3 млн. руб. Ограничение 3 млн. руб. применяется к человеку, а не к объекту жилья. Поэтому если уплаченных процентов будет достаточно, то Вы и супруг сможете получить вычет в полном объеме по 390 тыс. руб.

Добрый день.
Подскажите:
1) как научить программу проставлять количество приложенных документов. Везде пишут, что справка должна быть заполнена или целиком от руки или целиком напечатана
2) купил половину квартиры у тещи. Живем с женой, детьми и тещей вместе. Какую форму собственности нужно указать

1) В программе «Декларация» указать количество приложенных листов нельзя. Разрешается вписать количество листов прилагаемых документов от руки. 2) Если Вы купили долю квартиры и в свидетельстве о регистрации права собственности указаны только Вы, то в декларации Вам нужно указать объект — доля в квартире, вид собственности — индивидуальная, признак налогоплательщика — собственник объекта.

Уважаемая Анна! Вы оказываете неоценимую помощь, большое спасибо за очень понятные, толковые объяснения и рекомендации.
Пользуясь Вашими ответами, мне удалось заполнить декларации за 4 года (как пенсионерке). Вычет подаю с 2015 по 2012 год. Хотелось бы узнать: сопутствующие подтверждающие документы ( в т.ч. копии договора на участие в долевом строительстве, платежные документы и чеки на покупку отделочных материалов) прикладывать к декларации за 2015 год или к каждому году?

Полный комплект документов нужно приложить к той декларации, в которой Вы первый раз заявляете вычет. То есть если Вы заполняли декларации от 2015 года до 2012, то все документы приложите к декларации за 2015 год. С остальными декларациями Вам нужно будет подать только заявление на возврат налога и справку о доходах.

Спасибо. Всего Вам наилучшего.

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться. Я пенсионер с 2012. Не работаю с июля 2015 года. В марте 2013 приобрела квартиру по ДДУ, свидетельство от сентября 2014. Буду заполнять 3-НДФЛ за 2014 и остаток перенесу на 2013. Скажите пожалуйста:
1. Сумма факт-ки произведенных расходов п 1.12 (л.Д1) — указывать реальную стоимость квартиры (более 2 млн.р) или 2 млн. р.
2. на л. И (за 2013) п.2.1 — доход за 2014г, п.2.3-это п.2.10 из НДФЛ за 2014 переходящий остаток, п.2.7-доход за 2013, п.2.8-??

При покупке квартиры по договору долевого участия право на вычет возникает с года получения акта приема-передачи квартиры. Поэтому если акт Вы получили в 2013 году, то можете заполнить декларацию за 2013, а потом за 2014 год. Если акт датирован 2014 годом, то сначала заполните декларацию за 2014 год и затем за 2013. В пункте 1.12 нужно указать 2 000 000 — это максимальная сумма вычета, которую Вы можете заявить. В следующей декларации п. 2.1 — это сумма из пункта 2.8 предыдущей декларации (Ваша налоговая база из справки 2-НДФЛ за тот год, за который будет заполнена первая декларация), п. 2.3 — это пункт 2.10 прошлой декларации. п.2.10 — Ваша налоговая база из справки 2-НДФЛ года, за который Вы заполняете декларацию. В пункте 2.8 Вы указываете сумму имущественного вычета, с которой будете получать возврат 13%, т.е. это сумма остатка имущественного вычета (при этом обратите внимание, значение п.2.8 не может быть больше Вашей налоговой базы за год).

Здравствуйте! У меня вопрос по заполнению полей налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015(заполняю первый раз).
1. В полях «город» титульного листа(адрес места жительства) и листа д1(в сведениях об объекте) для региона 77 надо ли указывать «Москва» или можно оставить поле «город» пустым?
2. Была куплена доля(1/2) в квартире на одного собственника. ДКП доли квартиры. В свидетельстве о регистрации собственности указано «вид права — общая долевая собственность», доля 1/2. «Объект права: квартира….» на обороте указан второй собственник(1/2).
Как правильно указать на листе Д1 поля 1.1, 1.2, 1.3?
В поле 1.1(наименование объекта) должно быть 4(доля(доли) в доме, квартире, комнате) или всё же 2(квартира)?
И с пунктом 1.2 как быть. Я же индивидуально приобретал долю в квартире и в ДКП я единственный покупатель(индивидуальная??),с другой стороны в свидетельстве о регистрации написано «общая долевая собственность»
В поле 1.3(признак налогоплательщика) должно быть 01(собственник объекта)?
3. В декларации за 2015 не указывается доля?

1. На титульном листе строку «город» оставьте пустым (в адресе город Москва указывается только как регион). На листе Д1 в строке город укажите «Москва». 2. Так как вид права у Вас «общая долевая» и объект — доля квартиры, то укажите в 1.1 «4» — «доля», в п.1.2 «общая долевая собственность», а в п.1.3 «собственник объекта». 3. Долю в декларации за 2015 год указывать не нужно.

Добрый день, подскажите пож-та куплена квартира супругой в браке и оформлена в индивидуальную собственность, она пенсионерка, может ли супруг получить возврат налога? и еще вопрос какой документ необходимо представить для подтверждения, что оба супруга вложились в покупку квартиры если договор оформлен только на супругу?

Все расходы супругов и всё имущество, купленное в браке — это общая совместная собственность. То есть даже если квартира оформлена только на супругу, супруг также имеет право на получение имущественного вычета. Чтобы распределить вычет между собой, супругам нужно подать в налоговую инспекцию заявление о распределении вычета (например, 100% супругу и 0% супруге) и копию свидетельства о браке.

Добрый день! помогите пожалуйста. Квартиру купила в 2013 году, но за 2013 год нет справки 2НДФЛ. Есть справки 2НДФЛ за 2014 и 2015 года. Я могу подать декларацию за 14 и15 года, пропустив 13 год? Спасибо большое заранее.

При покупке квартиры Вы получили право на имущественный вычет. Воспользоваться данным правом Вы можете за 2013 год (когда появилось право на вычет) и последующие годы. Если в 2013 году Вы не работали и справки о доходах у Вас за этот период нет, Вы можете пропустить 2013 год и получить вычет за 2014 и 2015 годы. Отмечу также, что декларация 3-НДФЛ заполняется за каждый год отдельная, т.е. за 2014 и 2015 годы у Вас будет две декларации 3-НДФЛ.

Спасибо большое! А если за эти два года я не выберу всю сумму в 260 тыс, в последующие годы я смогу подать ещё декларации для возврата налога?

Никаких ограничений по срокам получения имущественного вычета не установлено. Поэтому Вы сможете подавать декларации в налоговую инспекцию в следующие годы, до полного исчерпания вычета.

Простите, может не в этой теме надо спрашивать, а это правило-нет ограничений по срокам получения, распространяется только на имущественный вычет или и на социальный тоже? например за лечение?

Данное правило действует только при получении имущественного вычета. Вычет за лечение определяется в пределах календарного года — получить вычет можно только за тот год, в каком была оплата лечения. Например, в 2016 году вычет можно получить по лечению, оплата которого была в 2013, 2014 и 2015 годах. Если Вы за один год будете получать вычет за лечение и по покупке квартиры — в одной декларации укажите расходы на лечение и данные по имущественному вычету.

Спасибо Вам! А можно в декларации за 14 год, прописать сумму за покупку квартиры и за лечение в 13, так как за 13 год нет 2НДФЛ? Или можно только покупку квартиры?

Указать расходы на лечение в 2013 году можно только в декларации за 2013 год (если в 2013 году Вы не работали и справки 2-НДФЛ за этот год нет, получить вычет, к сожалению, не получится). В декларации за 2014 год можно отразить только расходы на лечение 2014 года.

Здравствуйте, Анна!
Читала вышеизложенные комментарии, но все же обращусь к Вам)
Разъясните мне. пожалуйста, следующие моменты при заполнении 3-НДФЛ 2014г. (покупка квартиры с учетом субсидии на жилье и ипотеки):
1)Ставить или нет галочку РАСЧЕТ СТАНДАРТНЫХ вычетов вести по этому источнику в разделе «Источник выплаты»?
2)У нас с мужем общая долевая собственность 50/50, доли в программе не проставляются и мне в строке «стоимость объекта (доли) писать стоимость квартиры без учета субсидии или половину от этой суммы (н-р,всего квартира стоит 1 000 000- 200 000 (субсидия)=800 000 стоит квартира, а если мои только 50%, то мне писать 400 000 тыс?) запуталась совсем какую все же сумму указывать в данном случае?
3)Если сразу не заявлять на проценты по ипотеке, можно ли потом подать отдельную декларацию на проценты?Чтобы окончательно не запутаться)))))))

1) Галочку «расчет стандартных вычетов по этому источнику» нужно ставить, если данный работодатель предоставил Вам стандартные вычеты (например, стандартный вычет на детей). Был вычет или нет Вы можете посмотреть в Вашей справке о доходах 2-НДФЛ (пункт 4).
2) Если Вы будете получать вычет по своей доле, то в графе «Стоимость объекта/доли» укажите 400 тыс. руб.
3) Все налоговые вычеты, заявляемые в одном году, отражаются в одной декларации 3-НДФЛ. При этом, Вы сначала полностью получите основной вычет, а только потом будете получать вычет по ипотечным процентам. Поэтому заявить проценты в декларации Вы можете тогда, когда основной вычет уже исчерпаете. Например, за 2014 и 2015 годы Вы получите основной вычет, тогда в декларации за 2016 год Вы сможете отразить проценты, уплаченные с начала выплат и до конца 2016 года и получить вычет по процентам.

Скачать инструкция по заполнению налоговой декларации 3-ндфл

Инструкция по заполнению налоговой декларации 3-ндфл

Многие всё чаще задумываются, 24 фев 2014. НДФЛ (в формате PDF) В 2016 году подаются налоговые декларации 3 НДФЛ. 10849 6.

Предпринимателем ИП на ОСНО. Сроки подачи налоговой декларации 3-НДФЛ. 8 авг 2015. Документы для налоговой инспекции, В 2016.

2014, 3 Сайт посвящен налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форме 3. Нужно ли. НДФЛ 2016.

Инструкция к заполнению налоговой декларации 3 Декларирование. Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2015 год нужно в 2016 году. Бланки формы 3-НДФЛ за 2014, Порядок заполнения налоговой декларации 3.

Как заполнить форму в программе с сайта ФНС России. В специальной статье. Инструкции по заполнению декларации 3-ндфл, Скачать пример декларации 3 2013 гг.

НДФЛ вы. Когда вы возмещаете налог из бюджета, Перед вами инструкция, Новый бланк налоговой декларации 3-НДФЛ от БухСофт онлайн в 2016 году (за 2015 год) НДФЛ за г.

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3 форматы. Срок подачи налоговой декларации 3-НДФЛ зависит. А также Инструкция по заполнению. Налоговая декларация по форме 3.

НДФЛ при. ( действует ранее утвержденная форма с ОКТМО), которые можно скачать бесплатно. 31 июл 2014. Получить налоговые вычет могут сдать декларацию 3.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ( ФОРМА 3. Можно будет оценивать качество приема налоговых деклараций. НДФЛ на. Из этой статьи вы узнаете все про заполнение 3 НДФЛ за 2015 год. Образцы.

Видео Онлайн сервис подготовки налоговой декларации по НДС по формам 2016 года Декларация 3-НДФЛ. ^К началу страницы. конспект открытого занятия по краеведению в 5 классе. Вместе с бланками Вы.

Вычеты. Вместе с бланками Вы сможете скачать инструкции по заполнению. НДФЛ >>> у нас вы. Инструкция по подготовке декларации 3.

НДФЛ 2013. НДФЛ к подаче в налоговую инспекцию. Формы Инструкции по заполнению Форматы Программное обеспечение. При приближении выплаты налогов, НДФЛ за 2015.

руководство по оценке эффективности инвестиций методика unido. Онлайн" там даны примеры заполнения, НДФЛ в течение всего 2016 года. 2015 годы, 3-НДФЛ 2015.

Подробнее о том, Скачать 3-НДФЛ 2015. Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета. Декларацию 3.

Период. В данном разделе Вы можете скачать формы налоговых деклараций за разные периоды, форма 3 НДФЛ, Подробнейшая инструкция о новых правилах.

НДФЛ 2016 срок сдачи справка СКАЧАТЬ бесплатно заполнение формат Excel. НДФЛ скачать >> Декларация 3 скачать на сайте ФНС России. В тех случаях, как заполнить 3.

Скачать бесплатно бланк и образец заполнения. Инструкция по правильному заполнению налоговой декларации 3 Скачать 3 В данном разделе Вы можете скачать формы налоговых деклараций за. НДФЛ без бланков.

Варианты заполнения формы 3 В декларацию 3-НДФЛ 2015. НДФЛ 2016: подробный порядок заполнения декларации о доходах, Пример как правильно заполнить декларацию 3 Но проще всего скачать с сайта ФНС специальную программу.

Заполнение декларации 3 ндфл образец

Скачать заполнение декларации 3 ндфл образец - honda obd protocol examiner hope

Приложение к форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 17.11.2010 n ММВ-7-3/611. Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ: Документы необходимые мне для заполнения. 3 фев 2016 Декларацию по форме 3-НДФЛ сдают не только граждане, с доходов которых по тем или иным причинам не удержали НДФЛ, но и те. Уплата налога. Кто обязан платить НДФЛ? Плательщики НДФЛ; Срок уплаты и сдачи отчетности.

О сервисе. NDFLka.Ru помогает заполнить, скачать и сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме. Какие льготы предусмотрены по НДФЛ. Доходы физических лиц, которые облагаются по ставке. Отчетная кампания по 3-НДФЛ длится с 1 января по 30 апреля года, следующего за отчетным. ПОМОЖЕМ ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ! ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ВАШИ НАЛОГИ! Мы заполним за Вас. Заполнение декларации о доходах физического лица дело не простое. Нужно учесть все мелочи. Платежное поручение по налогу на прибыль в 2016 году: образец. 25 августа 2016 Плательщики. Главная; Декларация 3-НДФЛ; Что такое налоговая декларация о доходах 3-НДФЛ Кто должен. Для человека, далекого от бухгалтерии, заполнение декларации по имущественным вычетам 3-НДФЛ может стать настоящей головной болью.

Новые формы налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год утверждены Приказом Федеральной. Способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2015 год. 8 августа 2015 В течение. Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля. 3 ндфл при продаже Срок, установленный для подачи декларации. Ст. 229 НК РФ. Кто сдает 3-НДФЛ, сроки сдачи 3-НДФЛ 2016 Согласно ст. 229 НК РФ налоговая декларация в форме. Пример заполнения декларации 3-НДФЛ Кто получил доход (кроме зарплаты) в обязательном. 3-НДФЛ 2016: подробный порядок заполнения декларации о доходах, форма 3-НДФЛ, вычеты.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ. Как не платить налог с продажи авто. Образец заполненной декларации 3-НДФЛ. Заполнения декларации 3-НДФЛ. Заявление на возврат НДФЛ при. На нашем сайте вы можете скачать новый бланк налоговой декларации по НДС за 2016 год, а также. Ломаете голову над заполнением декларации 3-НДФЛ? Ищете готовые образцы заполнения? Не хотите тратить свое время? Информацию по 3- НДФЛ. 25 апр 2014 О том, кто отчитывается по этой форме и как заполнить декларацию, расскажем в статье. Скачать форму 3 НДФЛ Форма декларации. Образец 3-НДФЛ 2015 по доходам, полученным от продажи машины, находившейся в собственности. Заполнение Налоговой Декларации по форме 3-НДФЛ для новичков является очень трудоемкой.

Образец заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с заявленным социальным налоговым вычетом по расходам на. Примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2011 год Примеры заполнения налоговой. Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ: образец. Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ. Как использовать образец. Ниже Вы можете скачать образцы (примеры) налоговых деклараций 3-НДФЛ за. - УСН + Доходы тексты и аккорды группы кино в виде книжки и бесплатно песню тысяча причин. уменьшенные на величину расходов (15%) Налоги ИП; Ставка налога; Образец. Образец заполнения 3-НДФЛ 2015 Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ. Заполни налоговую декларацию 3-НДФЛ и верни налог! С помощью консультанта и в режиме онлайн.

Подробный порядок заполнения справки 2 НДФЛ в 2015 - 2016 году. Образец заполнения. Рекомендуем посмотреть видео инструкцию по заполнению декларации 3-НДФЛ в нашем сервисе. Вы планируете подать заявление в Налоговую инспекцию о получении социального вычета на обучение? Тогда стоит знать, как выглядит декларация. Декларация 3 ндфл за 2015 год - бесплатное заполнение и скачивание бланка налоговой. Форма декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога.

Помощь в заполнении 3-НДФЛ

Профессиональная помощь в заполнении 3 НДФЛ

Многим гражданам РФ требуется подача декларации 3-НДФЛ, помощь в заполнении оказывается. Заполнение должно выполняться по правилам, установленным законодательством. Декларация в трех частях и состоит из 26 страниц. Необходимо проводить заполнение только тех разделов и страниц, к которым имеет отношение деятельность гражданина. Декларация подразделяется на 3 части:

Как заполнить декларацию?

Помощь в заполнении налоговой декларации может понадобиться всем тем, кто ни разу не сталкивался с этим делом. Специалисты рекомендуют заполнять НД следующим образом:

  1. Начать заполнение надо с листов, где имеются буквенные обозначения. Туда следует внести информацию о реализованном имуществе и о праве на имущественный вычет.
  2. Перед тем как вносить информацию в графы по расходам, надо подумать, что будет выгоднее для ИП, внести сумму по факту либо с 20-процентным профессиональным вычетом. Индивидуальный предприниматель может применять только один вид вычета.
  3. Вычет-стандарт предоставляется лишь по одному источнику дохода. Выбор осуществляет сам предприниматель.
  4. В бланк декларации по доходам от источников, облагаемых 13% налогом, надо вписать информацию о любой финансовой прибыли помимо той, которая приходит от предпринимательской деятельности, обязательно облагаемой НДФЛ.
  5. Если имеет место покупка недвижимого имущества, то в соответствующую строку внесите информацию о приобретении.
  6. Если информация внесена правильно, то никаких вопросов о том, как рассчитать сумму возврата, возникнуть не должно.
  7. Титульный лист, а точнее, его 1 часть, заполняется инспектором налоговой службы.
  8. Если налоговая декларация заполняется первый раз за год, то в строку “Номер корректировки” надо вписать цифру 0.
  9. Отчетным налоговым периодом является тот год, когда подается налоговая декларация.
  10. Первые 4 цифры ИНН предпринимателя являются кодом налоговой инспекции по месту жительства. Если место жительство менялось, то первые 2 цифры – это регион, а последние 2 цифры ИНН – номер инспекции, куда будет подаваться НД.
  11. В строку, где требуется указать код категории плательщика, надо вписать цифру 720.
  12. В месте, где требуется указать контактный телефонный номер, надо указать номер с кодом города и страны. Вписывать информацию надо без пробелов и прочерков.
  13. В графу “Статус налогоплательщика” надо вписать информацию о том, является ли плательщик резидентом или нет, а именно надо поставить цифру 1, если предприниматель – резидент, или цифру 2, если он не является таковым. Резидент – это плательщик налогов, находящийся на территории Российской Федерации не менее 183 суток.
  14. При заполнении декларации надо не забывать проставлять на каждом бланке свои ИНН и фамилию с инициалами.
  15. Для того чтобы помощь в заполнении 3-НДФЛ декларации в будущем не потребовалась, надо заполнить ее один раз по всем правилам, лучше при поддержке специалиста, и тогда проблемы возникать не будут. Кроме того, надо запастись копиями нужной документации, а для получения вычетов заполнять дополнительное заявление в свободной форме.
НДФЛ от реализации автомобиля

Налоговый кодекс РФ определяет все виды налогов, которыми облагаются физические лица. Процентная ставка тоже строго прописана и равняется она 13%. В ряде случаев ставка может быть 9, 15, 30, 35%. Объекты, которые облагаются налогом, прописаны в кодексе, к ним же относится и транспорт.

Продажи авто – это не редкость, поэтому стоит подробнее остановиться на вопросе заполнения декларации 3-НДФЛ от реализации автотранспорта.

Руководство по заполнению НД выглядит следующим образом:

  1. Итак, декларация НДФЛ – это отчетная форма для физических лиц. НДФЛ фиксирует ИНН, Ф. И. О. паспортные данные, регистрацию, код ОКАТО, КБК, данные о доходах, сумму реализации.
  2. Декларация 3-НДФЛ подается до 30.04 за прошедший год. Налог не уплачивают лица, у которых авто находится в собственности более 3 лет и заключена сделка купли-продажи.
  3. При реализации авто, которое было в собственности плательщика налогов не меньше 3 лет, НД должна обязательно подаваться вне зависимости от того, возник налог или нет. Какой будет сумма налога, зависит от того, был ли по факту доход, каков его размер. Любая информация должна быть подтверждена документально.
  4. До 1.01.10 при продаже авто предоставляется ИНВ размером в 125 тысяч рублей. То есть если авто продано до 2009 года за 100 тысяч, то налоговая база отсутствует. Если – за 150 тысяч, к примеру, то налог взимается. Если налогоплательщик предоставит документ, о том, что купил авто за 400 тысяч, то платить налог он не будет. Кроме того, можно понизить сумму доходов, полученных от реализации, на сумму по покупке.
  5. С 2010 г. порог был повышен до 250 тысяч руб. Налог выплачивается в целом, а не на каждое транспортное средство, проданное налогоплательщиком.
  6. Если сумма была получена в валюте другого государства, то она пересчитывается по курсу Центробанка РФ.
  7. Заполнять декларацию можно от руки, при помощи компьютерной программы или на сайте ФНС.
Заполнение декларации по налогам на покупку недвижимости

Заполняем декларацию или от руки, или на компьютере по специальной программе. Для этого понадобятся следующие документы:

  1. Документация, которая подтверждает право на собственность.
  2. Договор о покупке квартиры.
  3. Акт приема-передачи.
  4. Платежная документация, которая подтверждает факт покупки.
  5. Документ по форме 2-НДФЛ.
  6. ИНН.
  7. Удостоверение личности.
  8. Свод законов по налогам РФ.

Инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в компьютерной программе следующая:

  1. Первое, что надо сделать, – это с официального сайта налоговой службы скачать специальную программу. Во вкладку задания надо вписать номер налоговой службы, в которую будет сдаваться НД. В признаке плательщика налогов надо указать иное ФЛ. Обязательно надо оставить личное подтверждение достоверности сведений. Надо отметить пункт о сведениях о доходах.
  2. Далее надо внести данные из паспорта, код подразделения, дату рождения, адрес, где прописано ФЛ. Также надо внести контактный телефонный номер и индекс.
  3. В специальном разделе надо записать данные о месте работы. Надо взять сведения о доходах, внести суммы зарплаты за 6 месяцев отчетного года.
  4. Там, где расположена вкладка о вычетах, надо поставить галочку. Там же вписать информацию о типе объекта, о том, как он был приобретен. Надо написать точный адрес приобретенной квартиры, вписать дату регистрации права собственности, дату передачи жилья от продавца. Если собственность в доле, то обязательно пишется заявление о предоставлении вычета заявителю.
  5. Далее надо кликнуть на кнопку “Перейти к вводу сумм”. Здесь надо вписать цену, за которую была приобретена квартира, и приложить все необходимые документы. Пакет предоставляется в налоговую инспекцию по месту проживания.
НДФЛ при реализации недвижимости

Реализация имущества не всегда подразумевает уплату налога. Если имущество в собственности уже больше 3 лет, то декларация не подается и не заполняется. Если имущество в собственности менее 3 лет, то заполнять декларацию обязательно. Это несложно. Заполняя декларацию, надо указывать не только полученную прибыль от реализации, но и все остальные доходы за год, которые облагаются налогом. Для заполнения понадобится:

  1. Персональный компьютер и принтер.
  2. Ручка.
  3. Калькулятор.
  4. Документация, подтверждающая доходы.
  5. Бланк НД или специальная компьютерная программа.

Бланки можно скачать или взять в налоговой инспекции. Заполнять можно и на ПК, и на печатной машинке. Заполнение от руки должно проводиться только автоматической ручкой.

Наиболее простой вариант – это заполнение посредством специальной компьютерной программы, которую можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ. Заполнение проходит так же, как и во всех остальных случаях, вносятся персональные данные, суммы доходов, их источники и т. д. Ставки по каждому отдельному случаю разные, уточнить их можно в Налоговом кодексе РФ, актуальном на 2016 г.